Через обработку Помощник закрытия месяца возможно формирование любых регламентных документов. Книгу Бартенев И.С. Зодчие Итальянского Ренессанса. Если в отчете не указать организацию,. Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия 8,3. А именно закрытие месяца в программе 1С Бухгалтерия версии. Пошаговая инструкция. Пошаговая инструкция по закрытию месяца в 1С Бухгалтерия 8. Какие операции выполняются при закрытии месяца 1С. В процедуре закрытия месяца в 1С УПП, довольно сложно разобраться. Рассмотрим пошаговую инструкцию по закрытию месяца в 1С Управление. Документ Закрытие месяца. Инструкция по закрытию месяца в 1С 8. Закрытие месяца можно производить с помощью специального механизма закрытие месяца. Как произвести закрытие месяца или года в 1С 8. Пошаговая инструкция по всем этапам начисление амортизации,. Инструкция По Закрытию Месяца В 1С8' title='Инструкция По Закрытию Месяца В 1С8' />Нас находят закрытие месяца в 1с 8 2 пошаговая инструкция, закрытие месяца в 1с 8 2, закрытие месяца в 1с 8 2 пошагово, с чего начать закрытие. Инструкция По Закрытию Месяца В 1С8' title='Инструкция По Закрытию Месяца В 1С8' />Закрытие месяца в 1. С 8. 3 и 8. 2 Бухгалтерия пошагово. Каждый месяц бухгалтерам необходимо установить, каковы итоги деятельности организации Прибыль, убыток. Для этого в 1. С необходимо делать закрытие месяца. Так же от правильности его произведения зависит корректность формирования отчетов. В результате закрываются те счета, которые не должны иметь сальдо на конец месяца, к примеру, счет 2. Расходы по текущему месяцу переносятся на субсчета 9. Обработка Закрытие месяца в 1. С 8. 3 как и в 1. С 8. 2 позволяет автоматизировать регламентные операции, которые нужно выполнять по окончании месяца. К ним относится начисление амортизации, списание расходов будущих периодов, расчеты по налогу на прибыль, формирование книги покупок и продаж, расчет долей списания косвенных расходов и многое другое. Данная обработка находится в меню Операции Закрытие месяца. На рисунке ниже приведены все операции, производимые данной обработкой. В зависимости от применяемой на предприятии системы налогообложения, учетной политики и т. Так же набор операций зависит от того, какой период закрывается месяц, квартал, год. Очень важно соблюдать последовательность производимых операций при закрытии месяца. В противном случае неизбежны ошибки. Учетная политика. Первым делом перед тем, как приступить к закрытию месяца в 1. С 8. 3, необходимо настроить учетную политику вашей организации. Найти ее можно, перейдя по одноименной гиперссылке в карточке элемента справочника Организации. В рамках данной статьи мы не будем рассматривать данный функционал подробно. Подробнее о настройке учетной политике вы можете прочитать в статье Учетная политика организации. Обработка Закрытие месяцаВ данном примере мы рассмотрим пример закрытия месяца для организации с общей системой налогообложения. Список производимых действий при закрытии месяца приведен на рисунке ниже. В данном случае дополнительно будет сформирована книга покупок и продаж, так как одновременно закрывается второй квартал. Шаг 1. Данная операция формируется бухгалтером ежемесячно при помощи документа Начисление зарплаты. Просмотреть проводки можно нажав левой кнопкой мыши на соответствующую строку в обработке Закрытие месяца. В нашем примере сформировались следующие движения Далее формируется книга покупок и продаж. Она необходима для налоговых органов. Все движения формируются автоматически. Следующим этапом производится начисление амортизации с созданием соответствующих проводок. Далее выполняется операция признания в налоговом учете лизинговых платежей. Если в организации ведутся какие либо расчеты в иностранной валюте, выполнится переоценка валютных средств по текущему курсу. Далее при необходимости производится корректировка стоимости номенклатуры. В нашем примере надобности в данной операции не возникло, поэтому движения не были сформированы. Шаг 2. Следующим шагом будет выполнен расчет долей списания косвенных расходов. В данном случае программа производит промежуточные расчеты для закрытия затратных счетов 2. Шаг 3. В этом шаге производится закрытие затратных счетов 2. Будьте внимательны при произведении данных операций. Они влияют на себестоимость продукции. В нашем случае разнесение производится на 9. Шаг 4. В завершении производится закрытие 9. Если закрывается год, то в 1. С появится еще и операция реформация баланса. Заключение. Очень важно соблюдать установленную последовательность проведения документов и выполнения регламентных операций. Большинство ошибок возникают при закрытии счетов. Для поиска причин вам необходимо проверить, везде ли установлена аналитика, соблюдена ли последовательность проведения документов. В более сложных ситуациях необходимо произвести углубленный анализ карточек соответствующих счетов.